实验三 摊提凭证处理
↗应用场景
企业经常要在期末处理租金、保险费、借款利息、固定资产修理费等的预提,或是进行制造费用、产品生产成本等的结转。
↗实验步骤
●新增凭证预提方案。
●生成凭证。
●凭证审核、过账。
↗操作部门及人员
在诚信公司,总账会计胡美玲负责每月月末固定的一些业务凭证制作,财务主管张婷审核胡美玲录入的凭证。
↗实验前准备
●将系统时间调整为2012-02-29。
●恢复前述备份账套“F诚信电子公司(总账实验二)”。
↗实验数据
●每月月末按短期借款期末余额计提短期借款利息,利率为年率6%。
●方案名称:计提借款利息。
●摘要:月末计提短期借款利息。
●凭证字:记。
●币别:人民币。
●汇率类型:公司汇率。
↗操作指导
1.新增凭证预提方案
在K/3系统主界面,执行【财务会计】-【总账】-【结账】-【凭证预提】命令,打开【过滤条件】对话框,单击【确定】,进入【总账系统-[凭证预提]】窗口。单击【新增】,打开【方案设置-新增】窗口,如图4-8所示。按照提供的实验数据录入方案名称、摘要、凭证字等,单击【保存】按钮,建立预提方案。
图4-8 凭证预提方案
注意:
①预提科目是“应付利息”,转入费用科目是“财务费用_利息”。
②预提金额的选择可以通过单击右边的【获取】按钮进入【取数公式定义向导】对话框进行设置。取数公式的具体含义可以参考第11章关于报表的介绍,此处设置为:-ACCT("2001", "Y", "",0,0,0, "")*0.06/12,注意前面有个负号。
③在【预提金额】处,按Enter键,可以设置预提期间。
2.生成凭证
参照第一步操作,进入【总账系统-[凭证预提]】窗口。选择预提方案,单击【凭证】,系统将自动生成一张凭证,并弹出生成凭证的信息提示框。
3.凭证审核、过账
预提凭证的审核、过账操作参考前述介绍。
注意:
摊销凭证、自动转账凭证的制作也与预提相类似,此处不再赘述。